6月19日上午,学校在务本楼召开2023年内部控制建设领导小组会议。校党委常委、副校长王继元主持会议,领导小组成员及财务处相关人员参加会议。
会上,财务处处长盛中民汇报了学校2022年度内部控制自评价报告,介绍了学校内部控制基本情况,内部控制工作取得的成效、存在的问题及接下来的工作重点。审计处处长周英汇报了学校2022年度内部控制评价报告,重点介绍了学校在资产管理、科研项目管理方面存在的问题,并提出内部控制体系优化建议。与会人员就2022年度内部控制工作情况展开讨论与交流。
王继元在总结讲话中强调,内部控制的有效制定和执行直接关系到学校的高质量发展,各部门要学好业务知识,理解内控重要性;要抓好风险评估,梳理风险点;要做好风险应对,提升信息化水平,不断完善学校内部控制体系建设。
(王保红/摄影 马晓睿/供稿 盛中民/审核 南木/编辑)